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大秦铁路(601006) - 大秦铁路2024年度内部控制审计报告
大秦铁路大秦铁路(SH:601006)2025-04-29 21:30

审计信息 - 审计公司为毕马威华振会计师事务所[2] - 审计报告编号为毕马威华振审字第2515427号[2][6] - 项目合伙人为张杨,另一位注册会计师为曹璐[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制[3] - 审计针对2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行[2][6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计方对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]