华瑞股份(300626) - 2024年度内部控制审计报告
华瑞股份华瑞股份(SZ:300626)2025-04-29 21:31

审计相关 - 大华会计师事务所审计华瑞电器2024年12月31日财务报告内控有效性[5] - 姜纯友、刘晓辉于2025年4月29日出具审计报告[10] 内控情况 - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] - 华瑞股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9]