曲美家居(603818) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开3次会议,委员全出席[2] - 各次会议审核多项议案,如续聘审计机构、财报等[2] 审计费用 - 2024年普华永道中天审计费205万元、内控审计费70万元[4] 审计评价 - 认为普华永道中天勤勉尽责,报表反映财务经营情况[4] 内部审计 - 审阅2024年计划认可可行,未发现重大问题[5] 报告与内控 - 认为财务报告合规,无欺诈舞弊及重大错报[5] - 未发现内部控制重大缺陷[6]