申能股份(600642) - 申能股份有限公司2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额94.71%,营收占比91.11%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2025年结合法人治理结构调整完善风险管理体系[22] - 运用信息技术优化风险管理手段并调整策略[22] 其他新策略 - 按风险导向原则确定评价范围[7] - 依据企业内控规范体系开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]