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栖霞建设(600533) - 栖霞建设2024年度内部控制审计报告
栖霞建设栖霞建设(SH:600533)2025-04-29 23:20

审计信息 - 审计报告编号为天衡专字(2025)00747号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] 金额相关 - 涉及金额1500万元整[9] 人员信息 - 徐春艳通过2019、2021年年检[11][12] - 项晓昕证书编号为320000100301[13]