齐鲁华信(830832) - 内部控制审计报告
财务相关 - 公司登记金额为782.26万元[32] - 财务报告缺陷认定重要性水平为公司税前利润的5%,一般性水平为1%[26] 内部控制 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围的有本公司、1个全资子公司、2个二级全资子公司[14] - 重点关注固定资产管理、采购业务等风险领域[15] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] 未来展望 - 计划梳理并修订完善现有内部控制制度[30] - 加强人力资源培训,完善薪酬考核体系,引进外部人才[31] - 加强内部控制制度执行、部门绩效考核和内部审计工作[31]