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光峰科技(688007) - 2024年度内部控制审计报告
光峰科技光峰科技(SH:688007)2025-04-29 23:34

审计相关 - 天健会计师事务所审计光峰科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天健会计师事务所出具审计报告日期为2025年4月28日[9] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 内控风险 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]