宣泰医药(688247) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 上会会计师事务所审计宣泰医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 宣泰医药于该日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
财务审计 - 上会会计师事务所审计宣泰医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 宣泰医药于该日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]