海目星(688559) - 海目星:2024年度内部控制评价报告.docx
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16][17] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控资产或营收错报≥1%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控直接财产损失≥500万元为重大缺陷[14] 未来展望 - 2025年公司继续推进以风险为导向的内控体系建设[18]