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金鸿顺(603922) - 金鸿顺监事会关于2024 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
金鸿顺金鸿顺(SH:603922)2025-04-30 00:04

审计情况 - 华兴所为公司2024年度内部控制审计机构并出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 监事会审阅相关专项说明且无异议[1] 后续举措 - 公司监事将督促优化内控机制、强化内审工作[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[4]