金鸿顺(603922) - 金鸿顺2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比100.00%[7] - 纳入评价范围单位营收占比92.67%[7] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] - 发现1个非财务报告内控重要缺陷[16] - 缺陷为关联方识别及信息披露问题[17] 整改情况 - 已对关联方缺陷完成整改[17] - 上一年度关联方缺陷已整改完毕[20] 未来展望 - 2025年董事会完善内控制度等[20]