迪生力(603335) - 迪生力2024年度董事会审计委员会履职报告
审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议[3] - 各次会议审议通过套期保值、续聘事务所、季度及半年度报告等议案[3] 财务与内控 - 公司认为2024年度财务报告真实准确无重大错报[8] - 2024年度内控体系评价和审计未发现重大缺陷[9] 审计工作 - 2024年审计委员会协调各方沟通[11] - 2024年对关联交易提前审核并发表意见[12]
审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议[3] - 各次会议审议通过套期保值、续聘事务所、季度及半年度报告等议案[3] 财务与内控 - 公司认为2024年度财务报告真实准确无重大错报[8] - 2024年度内控体系评价和审计未发现重大缺陷[9] 审计工作 - 2024年审计委员会协调各方沟通[11] - 2024年对关联交易提前审核并发表意见[12]