莎普爱思(603168) - 莎普爱思2024年内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价定量标准按净资产错报划分[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准按财产损失金额划分[16] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 非财务报告内控一般缺陷已及时整改[18] - 公司依据规范体系及自身制度开展内控评价工作[13] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 报告期内公司内控运行良好,未发现重大或重要内控缺陷[19] 其他 - 董事长(已获董事会授权)为林弘立[20]