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四创电子(600990) - 四创电子董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明
四创电子四创电子(SH:600990)2025-04-30 00:07

内部控制 - 大华2024年4月18日出具带强调事项段内控审计报告,涉预投产项目管理[1] - 报告强调公司部分预投产项目内控存在缺陷[1] 新策略 - 2024年8月发布预投产管理办法,明确归口部门,优化流程[2] - 运营管理部门审核流程、检查转化情况、推进履约交付[2] - 公司要求子公司执行制度并监督指导[2] 影响消除 - 董事会认为2023年度内控审计报告涉事影响已消除[3]