ST东时(603377) - 董事会关于2024年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明
业绩总结 - 2024年千种幻影及桐隆汽车未按计划完成交付,公司未收回被占用资金[3] - 公司存在设备未完整交付情形,保理公司扣款3500万元[4] 财务数据 - 截止2024年12月31日,对千种幻影其他应收款余额302,486,717.76元,坏账准备30,248,671.78元[1] - 截止2024年12月31日,累计向融资租赁公司支付本息197,565,070.09元,千种幻影代垫12,593,123.26元[1] - 截止2024年12月31日,对桐隆汽车其他应收款余额49,857,769.91元,坏账准备15,731,776.99元[2] - 截止2024年12月31日,对海合众泰其他应收款余额35,000,000.00元,坏账准备3,500,000.00元[3] 未来展望 - 董事会将组织人员消除审计报告所涉事项不利影响[5] - 公司将积极追偿控股股东非经营占用资金,督促制定还款计划[6] 其他情况 - 公司已收回全部占用款项本金及利息[7] - 公司与关联方资金占用管理、财务报告相关内部控制存在重大缺陷[4]