ST东时(603377) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
审计委员会 - 第五届审计委员会由丛培红等三人组成,丛培红为主任委员[1] - 2024年召开3次会议,分别在4、8、10月[2][3] 审计相关 - 续聘北京德皓国际为2024年度审计机构[4] - 2024年审阅多份财务报告[6] 内控与展望 - 2024年内部控制存在重大缺陷,要求跟踪大额资金往来[7] - 2025年强化监督审查职能维护利益[9]
审计委员会 - 第五届审计委员会由丛培红等三人组成,丛培红为主任委员[1] - 2024年召开3次会议,分别在4、8、10月[2][3] 审计相关 - 续聘北京德皓国际为2024年度审计机构[4] - 2024年审阅多份财务报告[6] 内控与展望 - 2024年内部控制存在重大缺陷,要求跟踪大额资金往来[7] - 2025年强化监督审查职能维护利益[9]