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正平股份(603843) - 正平股份董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明
603843正平股份(603843)2025-04-30 00:39

业绩总结 - 2024年度财报被出具无法表示意见审计报告,内控审计报告被出具否定意见[1] - 主营业务收入持续下滑,连续三年经营亏损,流动负债高于流动资产[1] 资金问题 - 截至2024年12月31日,非经营性资金占用资金未全部收回[3] - 2023年8月31日同意使用不超1.9亿元闲置募集资金补流,到期未归还[10] 内控问题 - 2024年供应商结算等环节内控流程未有效运行[6] - 2024年对外融资等资金活动环节内控流程未有效运行[7] - 2024年涉诉环节内控流程未有效运行[8] 未来展望 - 稳固传统基建业务,提升文旅产业效益,推动有色金属矿业产生效益[12] 新策略 - 全面梳理完善业务管理制度和流程,提升内控有效性[16] - 细化信息披露管理要求,保障信息披露质量[17] - 董事会督促管理层提升公司治理水平[18] - 完善内部管理,提高内部控制有效性[18] - 发挥审计委员会和内审部门监督职能防范风险[18] - 积极落实措施消除不利因素影响[18] - 按规定结合进展及时履行信息披露义务[18]