Workflow
司尔特(002538) - 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
司尔特司尔特(SZ:002538)2025-04-30 00:42

过往事件 - 信永所对司尔特2024年度内控有效性评价,出具带强调事项无保留意见报告[2] - 2024年1月公告审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占,认定以前年度财报存在重大差错[2] - 子公司贵州路发实业前财务总监黄席利可能涉嫌职务侵占,案件尚在侦查[3] 应对措施 - 已对相关内控缺陷整改,用追溯重述法更正差错,完善内部治理结构和制度[2] - 董事会尊重事务所判断,管理层针对缺陷制定整改措施[6] 未来规划 - 2025年继续发挥内审部门监督职能,加强对内控执行情况监督[7] - 2025年组织相关人员参加公司治理与内控专项培训[7] - 将采取措施主张权利,保护正当权益,降低可能损失[8]