司尔特(002538) - 董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明
财务审计 - 2023年大华对财报出具保留意见,相关事项2024年未消除[5] - 公司聘请信永中和为2024年审计机构,报告为保留意见[2][6] 违法犯罪 - 2024年1月称审计部副部长等可能涉嫌职务侵占[2] - 2024年1月案件受理,2月立案[2][5] 未来策略 - 2025年加强内部审计监督,组织专项培训[7] - 继续应对职务侵占犯罪事项[8]
财务审计 - 2023年大华对财报出具保留意见,相关事项2024年未消除[5] - 公司聘请信永中和为2024年审计机构,报告为保留意见[2][6] 违法犯罪 - 2024年1月称审计部副部长等可能涉嫌职务侵占[2] - 2024年1月案件受理,2月立案[2][5] 未来策略 - 2025年加强内部审计监督,组织专项培训[7] - 继续应对职务侵占犯罪事项[8]