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*ST鹏博(600804) - 鹏博士监事会关于《董事会关于会计师出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
600804ST鹏博士(600804)2025-04-30 01:22

审计相关 - 聘请中瑞诚为2024年度财务报告内部控制审计机构[1] - 中瑞诚对2024年度内控审计出具无法表示意见报告[1] 整改措施 - 董事会专项说明审计意见事项,监事会同意描述和整改计划[1] - 加强内控执行有效性,全面梳理整改内控制度流程[1] - 落实制度要求,处理违规问题,追责相关人员,分离审批岗位[1]