司尔特(002538) - 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
业绩相关 - 2023年形成保留意见的相关事项本期尚未消除[4] 内控问题 - 信永所对司尔特2024年度内控有效性评价,出具带强调事项无保留意见审计报告[1] - 司尔特认定以前年度财报存在重大会计差错,已整改相关内控缺陷[1] 职务侵占 - 子公司贵州路发前财务总监黄席利可能涉嫌职务侵占,案件侦查中[2] 未来展望 - 2025年继续发挥内审监督职能,加强内控监督[6] - 2025年组织人员参加公司治理与内控专项培训[6] 权益维护 - 公司采取措施主张权利,保护正当权益,降低损失[8] - 董事会敦促管理层落实措施,维护公司和投资者权益[8]