司尔特(002538) - 监事会对《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
审计相关 - 信永中和对公司2024年度内控有效性出具带强调事项无保留意见审计报告[1] 监事会动态 - 监事会审核董事会对审计报告专项说明[1] - 认为专项说明符合规定及实际情况并同意说明[1] - 将持续关注并监督相关工作开展[1]
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