ST柯利达(603828) - 监事会对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
审计结果 - 中兴财光华对公司2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见《审计报告》[1] - 中兴财光华对公司2024年度内部控制出具否定意见的《内部控制审计报告》[1] 监事会行动 - 监事会同意董事会专项说明,将督促加强内控建设、完善体系等[1] 意见发布时间 - 监事会意见发布时间为2025年4月30日[2]
审计结果 - 中兴财光华对公司2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见《审计报告》[1] - 中兴财光华对公司2024年度内部控制出具否定意见的《内部控制审计报告》[1] 监事会行动 - 监事会同意董事会专项说明,将督促加强内控建设、完善体系等[1] 意见发布时间 - 监事会意见发布时间为2025年4月30日[2]