业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入63,148.42万元,同比上升18.37%[25] - 2024年装备产品销售22,531.01万元,同比增长33.60%;铸件产品销售37,332.84万元,同比增长9.51%[25] - 2024年公司获得欧洲某公司约3.3亿人民币的缸体缸盖精密组芯造型生产线合同订单[26] - 2024年末公司资产总额为132,468.72万元,较年初降低4.43%[87] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为66,340,005.18元,较2023年增长352.42%[88] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,397,940.13元,较2023年增长667.81%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为104,530,794.47元,较2023年降低38.56%[88] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,084,901,470.58元,较2023年末增加2.42%[88] - 2024年末公司负债总额为23,978.57万元,较年初下降26.65%[89] - 2024年末实际可供股东分配的利润为248,153,966.06元[105] 用户数据 无 未来展望 - 2025年公司核心业务毛利率预计同比增长5%-10%[102] - 2025年公司将围绕“共克时难,更进一步”落实发展计划[64] - 2025年公司监事会将加强内部学习和培训,推进自身建设[80] - 2025年公司监事会将加强对财务、重大事项及人员履职的监督[80] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增专利授权32件,其中发明专利7件,实用新型24件,外观设计专利1件;新增软件著作权登记2件[28] - 2024年公司发布3项标准[28] - 制芯机围屏尾气独立抽风和分区切换控制技术使尾气设备风量、功率减小50%以上,降低能耗20 - 30%[32] - 研发的“高性能复杂精密铝合金铸件关键技术”成果转化应用,产品综合技术达到国际先进水平[33] - 高强韧铸造铝合金MZQ - A1抗拉强度达到300MPa,屈服强度达到235MPa,伸长率达到5%以上[34] - 公司新工艺优化铸件结构减重40%[35] - 新工艺技术研究申请发明专利3件,授权实用新型专利1件[36] - 低碳节能热交换器铸件工艺开发预计总投资800万元,本期投入400,786.81元,累计投入5,346,036.69元,铸件最小壁厚达3mm,合格率98%[40] - 智能无人铸造车间架构研发预计总投资620万元,本期投入1,007,952.63元,累计投入6,207,205.60元[40] - 绿色制芯核心装备开发预计总投资1000万元,本期投入628,127.73元,累计投入10,572,100.80元[41] - 大型铝合金薄壁件研究预计总投资400万元,本期投入76,898.98元,累计投入2,936,476.57元,预期壁厚6mm、轮廓尺寸3,000x3,000(mm)[41] - 数字化制芯系统研发预计总投资1500万元,本期投入6,676,119.67元,累计投入7,051,028.99元,砂芯制芯效率提升约50%[41] - 集成式高性能铸件研发预计总投资2000万元,本期投入10,364,941.41元,累计投入25,068,383.35元,机械性能提升60%以上[42] - 先进性铸造工艺研发预计总投资1500万元,本期投入20,658,615.40元,累计投入21,817,506.46元,机械性能提升10%以上[42] - 绿色高质量制芯工艺研发预计总投资2000万元,本期投入2,152,693.84元,累计投入2,152,693.84元,制芯危废产生量减少30%以上[42] - 高效高可靠制芯装备研发项目预算2000万美元,已投入343.77万美元[43] - 制芯核心工艺参数自优化率提升50%,制芯合格率提升超30%[43] - 制芯装备减少人工干预时间30%,提升生产效率20%,节能20%[43] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司围绕“精益、创新、谱新篇”发展主题提升精益运营能力[44] - 公司完善风险控制和信息披露体系保障股东权益[44] - 公司拟以扣除回购专用证券账户股份后的123,421,322股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税),合计拟派发现金红利55,539,594.90元(含税),占2024年度归母净利润比率为83.72%[106] - 公司建议续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构,聘期1年[109] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过15亿元的2025年度综合授信额度[118]
明志科技(688355) - 明志科技2024年年度股东大会会议资料