奥雅股份(300949) - 光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
业绩相关 - 截至2024年12月31日,纳入评价单位资产和营收占合并报表均100%[2] - 截至2024年12月31日,受限赎回和分红基金份额净值合计123,468,117.82元[11] 风险控制 - 财务报告重大、重要、一般缺陷错报标准[7] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷损失金额标准[10] - 报告期未发现财务报告内控重大缺陷,发现重要缺陷1个[11] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15] 公司策略 - 2024年9月制定《委托理财管理办法》,禁止高风险投资[12] - 2024年9月起每月编《委托理财管理报告》[12] - 2024年9月聘请律师团队进行风险咨询及维权挽损[12] - 2024年9月以来加大合规经营和风险防控培训宣传力度[14] 未来展望 - 2025年继续加强内部控制体系建设[16] 其他 - 公司实控人对12,346.81万元理财产品无法结付作弥补损失承诺[13] - 光大证券认为公司现有内控符合要求且有效,建议加强投资内控管理[18]