业绩总结 - 2024年公司实现营业收入4.92亿元,同比下滑18.82%[2] - 2024年境外业务收入1.47亿元,同比增长1.82%,境内业务收入同比下滑25.25%[2] - 2023 - 2024年公司经销收入分别为2.51亿元、1.94亿元,占比分别为41.42%、36.43%,经销毛利率分别为54.66%、49.16%,均高于直销毛利率[44] - 2023年第四季度公司实现营业收入2.35亿元,占全年收入比重达38.78%;2024年第四季度实现营业收入1.47亿元,占全年收入比重达29.88%[80] - 2022 - 2024年公司加工产品收入分别为611.51万元、819.18万元、2517.01万元,呈快速增长趋势[97] 客户数据 - 2024年前五大客户交易金额合计15,602.13万元,占比31.71%[6] - 2024年境外前五大客户交易金额合计3267.36万元,占比6.64%,年末应收账款余额609.86万元,期后回款170.59万元[31] - 2024年前五大经销商客户销售金额合计为11369.30万元,期末应收账款余额合计为10803.63万元,截至2025年3月31日期后回款金额合计为1526.30万元[48] - 截至2025年3月31日,客户T、C、A等应收账款余额及逾期回款金额情况[112] - 期末1年以上账龄应收账款主要集中在7家客户,余额合计占该账龄段总额的80.38%[119] 未来展望 未提及相关内容 新产品和新技术研发 未提及相关内容 市场扩张和并购 未提及相关内容 其他新策略 - 公司采取直销与经销相结合的销售模式,直销聚焦产业化大客户,经销包括经销商和非终端用户销售[68] - 公司对3D打印设备采用严格信用政策,部分终端客户资金有限,经销商可提供账期[56] - 公司从2019年开始给予部分客户分期收款销售模式,期限1 - 3年[124]
华曙高科(688433) - 西部证券股份有限公司关于湖南华曙高科技股份有限公司2024 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见