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华曙高科(688433) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南华曙高科技股份有限公司2024年年度报告信息披露监管问询函回复的专项说明
华曙高科华曙高科(SH:688433)2025-05-16 22:32

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入4.92亿元,同比下滑18.82%,境外业务收入1.47亿元,同比增长1.82%,境内业务收入同比下滑25.25%[4] - 2023年及2024年公司经销收入分别为2.51亿元、1.94亿元,占比分别为41.42%、36.43%[37] - 2023年及2024年公司经销毛利率分别为54.66%、49.16%,均高于直销毛利率[37] - 2023年第四季度及2024年第四季度,公司分别实现营业收入2.35亿元、1.47亿元,占全年收入比重分别达38.78%、29.88%[68] - 2024年度公司营业收入较上年同期下降18.82%,存货期末账面余额较上年末上升30.62%[83] 用户数据 - 2024年前五大客户交易金额合计15,602.13万元,占比31.71%[6] - 2023年前五大客户交易金额合计26,826.40万元,占比44.27%[9] - 2024年境外前五大客户交易金额合计3267.36,占比6.64%[24][25] - 2023年境外前五大客户交易金额合计6977.04,占比11.51%[28][29] - 2024年末应收账款余额3.12亿元,同比增长22.83%,1年以上账龄应收账款余额1.31亿元,同比增长199.59%[93] 未来展望 未提及相关内容 新产品和新技术研发 未提及相关内容 市场扩张和并购 未提及相关内容 其他新策略 未提及相关内容 其他要点 - 2021 - 2024年公司与主要客户交易金额合计分别为17719.18、16913.78、23604.31、5220.16 [13] - 2024年度公司产品在航空航天领域应用占比49.83% [15] - 客户O未及时回款因不可控客观因素,公司已开发新客户替代[30] - 客户I未及时回款因资金紧张,但经营正常,公司预收定金1304.01万元可覆盖货款[30] - 公司对长期合作产业化大客户销售价格和毛利率相对较低[31] - 经境外经销商渠道销售产品定价和毛利率相对较高[33] - 2024年设备M17经销占比19.23%,毛利率48.15%;直销占比5.34%,毛利率21.28%[59] - 2024年设备M3经销占比11.21%,毛利率24.62%;直销占比11.41%,毛利率32.70%[59] - 2024年设备M14经销占比9.30%,毛利率49.80%[59] - 2024年设备M1经销占比6.06%,毛利率60.19%[59] - 2024年设备M9经销占比5.61%,毛利率50.83%;直销占比15.83%,毛利率53.16%[59] - 2024年设备M7经销占比5.17%,毛利率75.73%;直销占比5.15%,毛利率49.01%[59] - 截至2024年末,存货余额3.65亿元,较期初增长31%[80] - 2024年末在产品期末余额1.13亿元,较期初增长16.68%[80] - 2024年末库存商品期末余额1.23亿元,较期初增长96.31%[80] - 2024年末发出商品余额0.53亿元,较期初增长25.4%[80] - 2024年末在产品订单覆盖率为40.95%[81] - 2024年末库存商品订单覆盖率为63.53%[81] - 2024年末发出商品订单覆盖率为93.12%[81] - 3D打印设备及辅机配件无订单存货余额4564.29万元,占比15.90%,订单覆盖率93.34%[82] - 3D打印粉末无订单存货余额239.06万元,占比0.83%,订单覆盖率98.29%[82] - 报告期末应收账款期末余额前五名客户应收账款余额总计15734.39万元,逾期回款金额总计13521.32万元[94] - 2024年客户T交易金额909.19万元,2023年为15758.52万元[97] - 2024年客户C交易金额2664.54万元,2023年为3946.43万元[97] - 2024年客户A交易金额5283.87万元,2023年为1093.94万元[97] - 2024年常州钢研极光增材制造有限公司交易金额为598.52万元,2023年为1926.05万元[98] - 2024年飞而康快速制造科技有限责任公司交易金额为839.08万元,2023年为1545.85万元[98] - 期末1年以上账龄应收账款主要集中在7家客户,其1年以上账龄应收账款余额合计占该账龄段应收账款总额的80.38%[100] - 2024年末长期应收款涉及客户包括东莞市大唐盛世智能科技有限公司等,账龄均在1 - 2年[103] - 2024年度公司主要客户信用期未发生重大变化,客户A信用期有所调整[99] - 2025年一季度公司长期应收款客户应回款金额总计507.99万元,实际回款金额295.59万元,差异212.40万元[109] - 2024年对重庆华港长期股权投资期初余额931.67万元,减少投资额867.11万元,权益法下确认投资收益 - 64.56万元[113] - 2016 - 2024年6月重庆华港相关财务数据及上市公司投资收益情况[115] - 公司在重庆华港持股比例40.00%,港城工业持股比例30.00%等[117] - 2023年6月30日重庆华港净资产评估值为2879.52万元[117] - 2024年2月港城工业减资对价为863.856万元(2879.52万元 * 30%)[118] - 2024年7月收到重庆华港以机器设备及存货作价的减资对价701.99万元,重庆平伟汽车科技股份有限公司减资对价431.90万元[118] - 应退投资款1151.81万元,实际退回设备及存货评估值701.99万元,差异449.82万元[118] - 因3D打印技术产业化进程不及预期,重庆华港持续亏损,其他股东撤资,公司协商后撤资[117] - 公司退股价格公允,与港城工业退出价格无显著差异[120]