业绩总结 - 报告期公司实现营业收入13.23亿元,同比增长15.02%[3] - 2024 - 2022年铂力特收入分别为132557.07万元、115244.78万元、91807.86万元[25] - 2024 - 2022年航发动力收入分别为4787970.07万元、4373388.19万元、3709714.89万元[28] - 2024 - 2022年中航沈飞收入分别为4283723.64万元、4624777.86万元、4159774.39万元[28] - 2024 - 2022年中航西飞收入分别为4321575.25万元、4030123.21万元、3766002.58万元[28] - 2022 - 2024年公司净利润分别为0.79亿元、1.1亿元、1.04亿元[159] - 2022 - 2024年公司经营性现金流净额分别为 - 1.08亿元、 - 1.31亿元、3.46亿元[159] - 2022 - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金分别为5.67亿元、5.8亿元、3.97亿元[159] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为12.23亿元,较2023年增加3.94亿元[162] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.46亿元,较2023年增加4.77亿元[162] - 2024年净利润(报表金额)为1.04亿元,较2023年的1.10亿元减少580.24万元[163] - 2024年公允价值变动收益为668.92万元,较2023年的 - 76.90万元增加745.82万元[163] - 2024年投资收益为4584.15万元,较2023年的400.44万元增加4183.71万元[163] - 2024年营业成本为8.29亿元,较2023年的6.08亿元增加2.21亿元,变动率为36.31%[173] 用户数据 - 2024年前十大客户销售总额为836,387,498.99元,2024年末应收账款余额为704,512,770.82元,截至2025年5月28日期后回款金额为158,067,384.64元,期后回款比例为22.44%[12] - 前四大航空航天央企集团应收账款合计61,182.27万元,占前十大客户的比例为86.84%[13] - 客户D期后回款比例为100.00%,泸州翰飞航天科技发展有限责任公司期后回款比例为1.29%,成都通宇航空设备制造有限公司期后回款比例为33.57%,苏州匀晶金属科技有限公司期后回款比例为25.60%[12] - 本报告期新出现客户为客户D、泸州翰飞航天科技发展有限责任公司、苏州匀晶金属科技有限公司、中科丰阳(福建)科技有限公司[14] - 2024年向客户D和客户E销售3D打印设备及材料收入总计67380581.05元,年末应收款3999407.49元,期后回款3920519.49元[18] - 2024年四季度前五大客户销售金额合计2.5956476879亿元,其中中国航空发动机集团8457.014743万元、中国航空工业集团7650.720355万元、泸州翰飞航天科技3737.525667万元、客户D3439.294355万元、中国航天科工集团2671.921759万元[58] 未来展望 - 机器设备预计2025年上半年到货并达到转固条件,土地款2025年一季度已办理完产权证书并转入无形资产[152] 新产品和新技术研发 - 2023年度较2022年度,公司自研3D打印设备等业务增长率低于华曙高科;2024年度该业务规模略增,与华曙高科业务回落趋势不同[27] - 公司3D打印定制化产品及技术服务增长趋势与超卓航科、迈信林类似,不存在异常[27] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司将销售模式披露为直销模式具有合理性,与部分科创板上市公司披露方式相同[21][23] - 公司新增3D打印设备、定制化产品及原材料销售的收入确认政策适用情形[35] - 公司对2023年年报、2024年一季报、半年报、三季报及2024年业绩快报进行会计差错更正,涉及收入等报表项目[35] - 公司已采取措施整改收入确认问题,如培训人员、完善内控等[54][55]
铂力特(688333) - 西安铂力特增材技术股份有限公司关于2024年报告的信息披露监管问询函的回复公告