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锦和商管(603682) - 上海锦和商业经营管理股份有限公司内部审计管理制度(2025年6月修订)
锦和商管锦和商管(SH:603682)2025-06-13 17:01

上海锦和商业经营管理股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简 称"公司")内部审计制度,加强内部审计监督工作,强化公司经营管理,提高 经济效益,促使公司经济持续健康发展,依据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》和《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、 规范性文件和公司章程及内控制度的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第四条 公司设立内审部,对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制 度的建立和实施等情况进行检查监督。内审部对董事会负责,向审计委员会报告 工作。内审部在监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机 构发现公司重大问题或线索,应当立即向审计委员会直接报告。 第五条 公司依据经营规模和特点配备专职人员从事内部审计工作。内部审 计人员应熟悉有关的法律、法规和公司业务流程,具备必要的专业知识、业务能 力和良好的职业道德,具有调查研究、综合分析、职业判断和文字表达能力以及 有效沟通的能力;坚持实事求是的原则,忠于职守、客观公正、廉洁奉公、保守 秘密;不得滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守;通过实施 ...