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海大集团(002311) - 内部审计制度
海大集团海大集团(SZ:002311)2025-06-16 20:31

审计机制 - 公司设审计中心负责内部审计,对董事会负责并向审计委员会报告[3] - 审计中心至少每季度报告内部审计情况,每年提交审计报告[9][10] 审计检查 - 审计委员会督导审计中心至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计权限与工作 - 公司赋予审计中心列席会议、获取资料和提建议等权限[10] - 内部审计日常需拟定计划、确定对象、发出通知[12] 审查重点与奖惩 - 内部控制审查重点包括对外投资、担保等制度[14] - 对突出审计人员奖励,违规单位及人员处罚[17]