上声电子(688533) - 苏州上声电子股份有限公司内部审计制度
SSDZ-TMP-06 苏州上声电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 1 / 14 第一条 为加强苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法 权益, 依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二) 提高公司经营的效率和效果; (三) 保障公司资产的安全; (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度 ...