审计意见 - 2022 - 2024年审计报告分别为无保留、无保留、带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见[2][20] 合规情况 - 近三年无违规资金占用、违规对外担保等情形[4] - 近三年业绩真实,会计处理合规,无虚假交易、虚构利润情形[5] - 近三年无关联方利益输送情形[7] - 近三年无调节会计利润以符合或规避监管要求情形,会计处理符合准则规定[9] - 不存在滥用会计政策等“大洗澡”情形[18] 会计变更与调整 - 2022年4月1日会计估计变更减少累计折旧等501.85万元[10] - 2024年执行准则解释,合并报表一年内到期非流动负债3.614亿元,长期借款 - 3.614亿元;母公司报表一年内到期非流动负债1.395亿元,长期借款 - 1.395亿元[13] 减值损失 - 2022 - 2024年信用减值损失计提合计分别为143.182296万元、166.371219万元、 - 3.218238万元[19] - 2022 - 2024年存货跌价损失分别为42,255,737.00元、59,317,663.77元、52,359,087.72元[21] - 2022 - 2024年固定资产减值损失分别为5,818,361.78元、7,223,227.74元、83,634,536.51元[21] - 2024年在建工程减值损失为22,758,889.12元[21] - 2023 - 2024年商誉减值损失分别为12,703,047.46元、61,603,281.45元[21] - 2024年长摊待摊费用减值损失为3,987,836.01元[21] - 2022 - 2024年资产减值损失合计分别为48,074,098.78元、79,243,938.97元、224,343,630.81元[21] 其他 - 公司认为绿康生化近三年应收账款等减值准备计提符合企业会计准则规定[23] - 针对多项减值实施了多项审计程序[20][22] - 报告仅供绿康生化本次重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形使用[24]
*ST绿康(002868) - 关于绿康生化股份有限公司本次重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见