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唐山港(601000) - 唐山港集团股份有限公司内部审计办法
唐山港唐山港(SH:601000)2025-07-15 16:00

唐山港集团股份有限公司 内部审计办法 第一章 总 则 第一条 为明确唐山港集团股份有限公司内部审计的目标、职责和权限,规范内部 审计的方法和程序,保证内部审计质量,防范内部审计风险,根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《河北省内部审计规定》《河北省国资委内 部审计工作暂行办法》等法律法规和制度,结合公司实际情况,制定本办法。 本办法中提到的公司为唐山港集团股份有限公司;审计监督对象是指公司机关部 室、中心单位及基层单位。 第二条 本办法所称内部审计,是指内部审计机构对公司机关部室、中心单位及基 层单位(以下统称审计监督对象)财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独 立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计部门按照省国资委、公司有关规定,遵循内部审计准则的要求, 认真做好内部审计工作,揭示审计发现的问题和不足,提出改进建议,纠正违法违规 行为,提示财务、经营风险。 第四条 内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规和内部审计 职业规范,做到独立、客观、公正、保密。内部审计机构和内部审计人员不得参与可 能影响独立、客观履行审计职责 ...