业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为35,210.99万元,扣非后为31,850.51万元[2] - 公司营业收入从2022年的26.04亿元增长到2024年的32.07亿元,复合增长率为10.97%[14] - 广电计量西安子公司年产值约1.5亿元[13] 数据相关 - 本次发行预计募集资金总额不超过130,000万元,发行不超过67,131,773股,不超过发行前公司总股本的30%[1][2] - 2024年末总股本为58,324.58万股,发行后总股本为65,037.76万股[5] - 2024年发行在外普通股加权平均数为57,789.92万股,发行后为61,681.17万股[5] - 本次发行数量为6,713.18万股[5] - 假设情形一发行后基本每股收益为0.57元/股,扣非后为0.52元/股[5] - 假设情形二发行后基本每股收益为0.69元/股,扣非后为0.62元/股[5] - 假设情形三发行后基本每股收益为0.82元/股,扣非后为0.74元/股[6] - 截至2024年底公司员工6,058人,其中博士37人,硕士477人,本科学历3,359人,合计占比将近64%[15] 未来展望 - 公司将采取措施降低即期回报被摊薄的风险,保护股东权益[19] - 公司将规范募集资金管理与使用,确保专款专用[19] - 公司将加快推进募投项目建设,力争早日实现预期效益[20] - 公司将完善治理结构,为发展提供制度保障[21] - 公司根据规定完善《公司章程》利润分配条款,制定《未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划》[22] - 控股股东承诺不越权干预公司经营,不侵占公司利益[23] - 控股股东承诺按最新规定出具补充承诺,履行填补回报措施承诺[23][24] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益,约束职务消费等[25] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 董事、高级管理人员承诺按最新规定出具补充承诺,履行填补回报措施承诺[25] 新产品和新技术研发 - 公司近年持续投入不低于营业收入的10%作为研发投入[16] 市场扩张和并购 - 本次发行募集资金投资项目包括航空装备(含低空)测试平台等6个项目,符合公司战略发展方向[8][9][10][11][12][13][14] - 各募投项目属于公司现有主营业务在不同领域的延伸覆盖或拓展完善[9][10][11][12][13] 其他新策略 - 补充流动资金可提高公司短期偿债能力,降低财务风险[14]
广电计量(002967) - 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告