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博迈科(603727) - 博迈科海洋工程股份有限公司内部审计管理制度
博迈科博迈科(SH:603727)2025-07-25 17:01

审计组织架构 - 董事会审计委员会指导和监督内部审计工作[5] - 审计部负责具体内部审计业务,对董事会负责[5] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每年末编制下一年度内部审计工作计划报审议[17] - 每年提交内部审计工作报告[9] 审计相关规定 - 审计方式有报送审计和就地审计[16] - 被审计对象有异议应在三日内向审计部申请复审或申诉[18] - 审计部对多方面进行审计,包括财务报告等[8][10] 审计档案与处理 - 审计部应建立健全审计档案管理制度[20][24] - 违规对象审计部可建议董事会处理,涉嫌犯罪移送司法[23] 制度相关 - 制度由董事会制订并负责解释[28] - 经董事会审议通过之日起生效并实施[29]