丰立智能(301368) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计浙江丰立智能科技股份有限公司2025年6月30日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结论 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司于2025年6月30日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[7][8]
财务审计 - 审计浙江丰立智能科技股份有限公司2025年6月30日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结论 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司于2025年6月30日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[7][8]