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伟星股份(002003) - 公司内部审计制度
伟星股份伟星股份(SZ:002003)2025-08-08 17:46

审计人员与资料管理 - 审计部专职人员不少于3人[6] - 内部审计资料保存不少于10年[12] 审计报告与检查频率 - 审计部每季度至少向董事会报告内审工作,每年至少提交一次内审报告[13] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] - 审计部至少每半年审计募集资金存放与使用情况[17] 审计事项关注重点 - 审计对外担保关注审批、风险等情况[19] - 审计关联交易关注关联方、审批等多方面[20] - 审计资产买卖关注审批、合同等情况[21] - 审计对外投资关注审批、评估等情况[23] - 审计业绩快报关注准则、政策等[24] - 审查信息披露制度关注制定、范围等[24] 审计激励与责任追究 - 公司建立内审激励约束机制考核人员绩效[26] - 突出表现给予表彰奖励,违规追究相应责任[26] - 审计部可建议董事会追究违规部门和个人责任[28]