伟星股份(002003) - 公司内幕信息知情人管理制度
内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%[8] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失[10] 处理流程 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及结果[17] - 重大事项制作进程备忘录并督促签名确认[15] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录保存至少10年[19] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案至交易所[19] - 披露重大事项后变化及时补充报送[19] 其他规定 - 重大事项9种情况报送内幕信息知情人档案[18] - 内幕信息公开前股东不得滥用权利要求信息[19] - 向特定方报送未披露信息书面提醒保密[19] - 拒绝无依据外部单位报表要求[19] - 发现违法违规向深交所和浙江证监局报告[19] - 加强对内幕信息知情人教育培训[20] 制度相关 - 制度由董事会解释和修改[23] - 制度自董事会审议通过实施[24] 领导责任 - 内幕信息管理由董事会领导,董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书为具体执行负责人[4]