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海油工程(600583) - 海油工程内部审计管理办法
海油工程海油工程(SH:600583)2025-08-15 18:49

海洋石油工程股份有限公司 内部审计管理办法 证券简称:海油工程 证券代码:600583 公司第八届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,规范内部审计的业务管理,保证内部审计的工作质量, 充分发挥内部审计在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》及《公司章程》等有关规定,制定本办法。 第二条 本办法适用公司及各所属单位。 第三条 本办法所称内部审计,是指对公司及所属单位的财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和 建议,以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计部,对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对董事会负 责,向董事会审计委员会报告工作。公司应合理保证审计部履行内部 审计职责所需经费,并列入预算管理。 第五条 内部审计工作开展应保证相对独立性,不得参与可能影 响独立、客观履行审计职责的工作。对审计过程中知悉的国 ...