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华菱钢铁(000932) - 关于聘请2025年度内部控制审计机构的公告
华菱钢铁华菱钢铁(SZ:000932)2025-08-18 18:46

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2025-61 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于聘请2025 年度内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任的内部控制审计机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"信永中和")。 2、原聘任的内部控制审计机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天 健")。 3、为了更好地协同财务审计和内部控制审计,提高工作效率,通过招标确定信永中和 为公司 2025 年度内部控制审计机构。公司已与天健就内部控制审计机构更换事宜进行了事 前沟通,天健知悉本事项且确认无异议。 4、本次变更内部控制审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。公司审计委员会、董 事会对本次变更内部控制审计机构事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。 2025 年 8 月 18 日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")召开 第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘请信永中和会计 ...