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奥普特(688686) - 内部审计制度
奥普特奥普特(SH:688686)2025-08-20 18:32

审计机构设置 - 公司设审计部作为内部审计机构,子公司按需设立或配专职人员[5,7] - 审计机构负责人应具备审计或会计中级(含)以上职称[11] 审计工作流程 - 审计部按年度重点和上年度总结制订计划,报审计委员会批准[17] - 提前五天送达审计通知书,特殊业务实施时送达[21] - 审计终结后报告审批分发,审计部做决定[21] 审计报告处理 - 被审计单位对征求意见稿有异议,5个工作日内提书面意见[21] - 被审计单位接到决定5天内可提书面复审申请[23] 审计职责与权限 - 审计部负责内控评价实施,提改进意见并督促落实[18] - 有权参加重大事项会议,审查会计凭证等[15][16] - 可制止违规行为,封存可能被篡改会计资料[18] 审计配合要求 - 被审计单位配合工作,如实提供资料,执行决定并整改[19][23] - 财务部等部门配合,督促执行处理意见[20] 审计报告提交 - 审计部年度和半年度后向审计委员会提交报告,每季度至少报一次[12] 信息披露 - 公司披露年报时,披露内控评价报告及事务所核实意见[13]