阿特斯(688472) - 阿特斯阳光电力集团股份有限公司内部审计管理制度
二○二五年八月 | | | | | | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 内部审计管理制度 内部审计管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,实现公司内部审计工作规 范化、标准化,发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济 效益中的作用,根据有关法律、法规、规范性文件以及《阿特斯阳 光电力集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规 定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有内部机构及人员。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部的审计部门(以下简称"内部 审计部")或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定,对本公司 各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的评价活动及专项调查活 动。 第四条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)遵循企业的发展战略; (三)提高公司经营的效率和效 ...