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奥克股份(300082) - 企业内部审计制度
奥克股份奥克股份(SZ:300082)2025-08-25 21:21

制度生效 - 制度需经公司2025年第二次股东大会审议通过后适用[2] - 本制度自股东会通过后生效,解释权属公司董事会[26][27] 审计内容 - 内部审计范围包括年度财务计划执行和决算等十二项内容[6][7] - 内部审计种类有财务收支审计、专案审计、专项审计等[16] 审计安排 - 至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[7] - 实施审计前应提前三天书面通知被审计单位(突击性审计除外)[14] 审计权限 - 审计机构权限包括召开审计会议、参与重大决策事前审计等十二项[11][12] 异议处理 - 被审计单位对审计意见有异议可在七天内向公司分管领导提出[14] 机构人员 - 公司设立独立审计机构,审计人员专业技术职务资格至少是会计师[19] 档案保管 - 审计档案保管期限为十年[23]