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同兴达(002845) - 深圳同兴达科技股份有限公司内部审计管理制度
同兴达同兴达(SZ:002845)2025-08-26 21:08

深圳同兴达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳同兴达科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")及各 部门、公司控股子公司的内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,提高 内部审计工作质量,防范和控制公司风险,增强公司信息披露的可靠性,保护公 司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国审计法》(以下简称"《审计法》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序,是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,对公司及各部门、下属公司的内 部控制和风险管理的有效性,财务信息的真实性、完整性,经营活动的效率和效 果,以及公司采购、营销等部门签订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制,是指公 ...