爱乐达(300696) - 《内部审计制度》(2025年8月)
内审工作安排 - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作一次[9] - 每年至少提交一次内部审计报告[12] - 每半年对特定事项检查一次并出具报告[13] - 每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] 内审计划与报告时间 - 会计年度结束前两个月提交次年计划,结束后两个月提交年报[12] 内审审计范围 - 重要对外投资事项发生后及时审计[14] - 对重要购买和出售资产、担保、关联交易事项审计[15][16] - 业绩快报披露前审计,审查信息披露制度[17] 资料保存与披露 - 内审资料保存不少于10年[24] - 年度报告披露同时披露内部控制评价报告[26] 其他规定 - 公司建立审计部激励与约束机制[28] - 制度由董事会制订、修改及解释,自审议通过生效[32]