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华荣股份(603855) - 内部审计制度(2025年8月)
华荣股份华荣股份(SH:603855)2025-08-28 17:54

内审部职责与报告 - 对审计委员会负责并报告工作[4] - 至少每季度向审计委员会报告一次[11] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划[12] - 会计年度结束后两个月提交年度工作报告[12] - 每年提交一次内部控制评价报告[16] 内审审计事项 - 重要对外投资等事项发生后及时审计[17][19][20] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[22] - 业绩快报对外披露前进行审计[23] 内部控制报告 - 审计委员会根据内审部报告出具年度自评报告[25] - 独立董事、保荐人对自评报告发表意见[27] - 每两年要求会计师事务所出具鉴证报告[27] 披露与监督 - 年度报告披露时披露评价报告和审计报告[27] - 对内部审计工作监督、考核,追究责任[30]