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曼恩斯特(301325) - 内部审计制度
曼恩斯特曼恩斯特(SZ:301325)2025-08-28 22:08

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,明确内部审计机构和审计人员的责任, 保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")、《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合 公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计",是指由公司内部机构或人员,对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立监督和评价活动。本制度适用于公司各部门、控股子公司及 对公司有重要影响的参股公司的审计监督工作。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经 ...