北部湾港(000582) - 内部审计制度(经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过)
北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF SJ 02-2025 代替 Q/BGGF SF 08-2019 Q/ BGGF SJ 02-2025 前 言 编制本文件的目的是为规范公司内部审计工作,加强企业制度建设,根据国家有关法律法规,结合 公司的具体情况,特制定本制度。 本文件按照GB/T1.1—2020的编写规则编写。 本文件由审计部提出并归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 内部审计制度 2025- 09- 08 发布 2025- 09- 09 实施 北部湾港股份有限公司 发 布 ——2019 年 10 月 24 日第三次修订(经第八届董事会第十六次会议审议通过); 本文件起草部门:审计部。 本文件审核部门:法律合规部。 ——本次为第四次修订。 本文件及其替代文件的历次发布情况为: 2 ——2007年10月22日首次发布(经第四届董事会第二十二次会议审议通过); Q/ BGGF SJ 02-2025 ——2015年3月11日第一次修订(经第七届董事会第七次会议审议通过); ——2017年3月29日第二次修订(经第七届董事会第三十二次会议审议通过); 本制度适用于北部湾 ...