东和新材(839792) - 内部审计制度
制度修订 - 公司于2025年9月8日召开会议通过修订《内部审计制度》[2] 审计安排 - 审计委员会至少每季度召开会议审议工作计划和报告[10] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[10] - 审计部至少每季度向审计委员会报告审计计划执行及问题[10] 档案保管 - 审计档案保管期限不少于10年[15]
制度修订 - 公司于2025年9月8日召开会议通过修订《内部审计制度》[2] 审计安排 - 审计委员会至少每季度召开会议审议工作计划和报告[10] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[10] - 审计部至少每季度向审计委员会报告审计计划执行及问题[10] 档案保管 - 审计档案保管期限不少于10年[15]