Workflow
广东建科(301632) - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司内部审计管理办法(2025年修订)
广东建科广东建科(SZ:301632)2025-09-12 20:48

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 内部审计管理办法(2025年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计管理工作,充分发挥审计监督作用, 促进企业加强内部监督和风险控制,保障财务管理、会计核算和 生产经营符合国家法律法规要求,确保资产安全有效使用,维护 出资人合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上市公司章程指 引》《广东省内部审计工作规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定, 结合公司实际,修订本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各业务部门、控股子公司 以及对公司具有重大影响的参股公司,其他参股公司按国家有关 规定及该企业章程、管理制度要求实施审计。 第三条 本办法所称内部审计,是指公司内部审计机构依据 国家、省有关法律法规、财务会计制度和单位内部管理规定等, 对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理 领导人员经济责任情况等,实施独立、客观的监督并作出评价和 建议,促进单位完善治理、实现目标的行为。 第四条 公司按照国家 ...